問題已解決

老師你好,你像我這個加計抵減額這一個,我是九月份兒去提,九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄,啥也沒做,只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?

84784999| 提問時間:2023 01/17 15:38
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
首先,您需要從九月份的記賬開始,并在記賬憑證中記錄加計抵減額。接下來,在11月份,您可以在記賬憑證中記錄抵減額的相應的借方和貸方。最后,您需要在申報表的附表四中填寫該賬戶的累計抵減額,以使賬戶和表保持一致。
2023 01/17 15:47
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