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3月那時候普票是1個點,45萬免稅,但是第一季度45萬超了,當時繳過增值稅,4月的時候我們這邊的政策是普票免稅,但4月我開了2張負數,是第一季的票開負數,那我4月入賬的時候這2張1個點的稅要體現出來嗎,還是直接做免稅負數就可以

84784981| 提問時間:2023 01/17 09:09
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4月增值稅有30萬,45萬超出部分在4月18日實施普票免稅政策,所以你開的兩張負數票應該是免稅,不需要體現稅收。免稅負數可以直接繳納,不需要收稅款,但是應該注意的是,因為在稅收上,負數支出也被視為“支出”,所以免稅負數也會被視為支出的一部分。拓展知識:關于增值稅,我們也要注意其他類似的政策,比如普通抵扣政策,抵扣類型包括集體節(jié)稅政策、匯率調整政策和固定抵扣政策。在稅收方面,我們應該仔細考慮不同政策的適用情況,以便選擇最佳的政策選項。
2023 01/17 09:12
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