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紅沖的上個月的發(fā)票,申報的時候填在增值稅申報表哪個項目里呢?一般納稅人

84784958| 提問時間:2023 01/16 20:29
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
一般納稅人在填寫增值稅申報表的時候,應(yīng)該在“ 稅款計算明細表”的“已繳稅額”欄填寫紅沖的上月發(fā)票金額。首先,納稅人要查閱發(fā)票,根據(jù)發(fā)票的類型,將發(fā)票可抵扣金額填寫到對應(yīng)種類的“本期抵扣額”欄內(nèi);同時,將可稅收金額填寫到對應(yīng)種類的“本期應(yīng)納稅額”欄內(nèi);最后,將已繳稅額填寫到“已繳稅額”欄內(nèi)。拓展知識:納稅人紅沖沖紅發(fā)票時,應(yīng)以最新發(fā)票為準,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和稅法法規(guī),準確、完整地計算稅額,確保稅務(wù)管理的正確性和準確性。
2023 01/16 20:33
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