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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人二季度開票金額144萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),但我開的是勞務(wù)費(fèi),免稅發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?
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速問(wèn)速答首先我們要明確小規(guī)模納稅人的增值稅是按照已經(jīng)完成的稅率計(jì)算的,而不是累積的。因此,超過(guò)45萬(wàn)的部分,也就是99萬(wàn),是需要繳納增值稅的。
其次,你開的是勞務(wù)費(fèi),免稅發(fā)票,考慮到其他涉及到增值稅的部分稅負(fù),你可以根據(jù)其他稅負(fù)情況及其相關(guān)法律來(lái)確定是否需要支付增值稅。
拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人是指國(guó)家規(guī)定的稅收征管范圍內(nèi),按照國(guó)家規(guī)定計(jì)算最高月應(yīng)納稅額(不含稅)不超過(guò)45萬(wàn)元的納稅人,根據(jù)不同稅源及其具體情況,最高月度納稅額的限額也有所不同。
2023 01/16 14:57
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