問題已解決

請問一下老師,有一張發(fā)票不是開到我公司的,但是5月份開進來了,我也已經(jīng)抵扣進項了。然后7月申請對方?jīng)_紅。我這邊進項轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做。

84785040| 提問時間:2023 01/16 14:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
老師表示,您這種情況應將進項抵扣轉(zhuǎn)出部分的分錄處理如下:銀行科目:借:應收賬款;貸:應交稅費。這里將應收賬款改寫為對方回沖給我方的賬款,所以只需憑借該發(fā)票,將此次應收賬款屬性修改為“對方回沖”即可。 拓展知識:應收賬款是企業(yè)收到客戶付款用于抵扣應收款項的一種賬款,該類賬款一般不付現(xiàn),而是將該類抵扣項目反映在財務報表中,在企業(yè)的應收賬款余額中包括了該類抵扣項目,以形成準確的應收賬款余額。
2023 01/16 14:18
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