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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下老師,有一張發(fā)票不是開到我公司的,但是5月份開進(jìn)來了,我也已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了。然后7月申請對方?jīng)_紅。我這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師表示,您這種情況應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)抵扣轉(zhuǎn)出部分的分錄處理如下:銀行科目:借:應(yīng)收賬款;貸:應(yīng)交稅費(fèi)。這里將應(yīng)收賬款改寫為對方回沖給我方的賬款,所以只需憑借該發(fā)票,將此次應(yīng)收賬款屬性修改為“對方回沖”即可。
拓展知識:應(yīng)收賬款是企業(yè)收到客戶付款用于抵扣應(yīng)收款項(xiàng)的一種賬款,該類賬款一般不付現(xiàn),而是將該類抵扣項(xiàng)目反映在財務(wù)報表中,在企業(yè)的應(yīng)收賬款余額中包括了該類抵扣項(xiàng)目,以形成準(zhǔn)確的應(yīng)收賬款余額。
2023 01/16 14:18
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