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老師,原先留底退稅做的進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要結(jié)賬了該轉(zhuǎn)到哪個科目

84785016| 提問時間:2023 01/16 13:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
這是負債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023 01/16 13:15
易 老師
2023 01/16 13:16
同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當貸方大于借方時要計提 。
84785016
2023 01/16 13:23
老師,我沒明白,今年開年稅務(wù)所都把留底退稅返還回來了 收款的時候我做了:借:銀行存款 ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?現(xiàn)在結(jié)賬了這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么弄
易 老師
2023 01/16 13:36
簡單貸方出現(xiàn)余額要交稅就計提,否則不要做賬務(wù)處理的
84785016
2023 01/16 13:47
老師,這個我貸方掛著,是不是再補做一個計提的分錄 ?借:營業(yè)稅金及附加-進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
易 老師
2023 01/16 13:51
你好,可以的, 沒問題
84785016
2023 01/16 13:56
但是我現(xiàn)在報表都已經(jīng)申報好了,再補做這個分錄好像不對呀
易 老師
2023 01/16 15:08
你好,如是材料等借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
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