問題已解決

老師,昨天咨詢的預(yù)付工資,支付一年工資時(shí),借:預(yù)付賬款貸:銀行存款每月攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:預(yù)付賬款這樣子做對嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/16 13:00
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
答:不對,您所提到的做法是不合理的,因?yàn)槊吭聰備N時(shí),只有一種做法,即:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬。這一步是把工資從管理費(fèi)用中撥出來,以供支付職工薪酬,以實(shí)現(xiàn)支付每月職工薪酬的目的,而不是預(yù)付的。同時(shí),該操作也可以防止現(xiàn)金流失,提高財(cái)務(wù)管理效率。 在記賬過程中,預(yù)付賬款有兩種用途,一種是購買原材料,一種是預(yù)先向供應(yīng)商付款,預(yù)先付款可以降低供應(yīng)商的融資成本,提高企業(yè)的融資能力。 總之,預(yù)付賬款不能用來支付員工薪資,應(yīng)該把記賬的借貸規(guī)則正確把握,避免財(cái)務(wù)漏洞和不正當(dāng)支出導(dǎo)致賬款混亂,以便企業(yè)走在正確的財(cái)務(wù)道路上。
2023 01/16 13:12
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