問(wèn)題已解決

老師,收到社**費(fèi)怎么做賬?之前繳費(fèi)是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 02:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
社**費(fèi)應(yīng)做賬如下: 1、憑證開(kāi)立: 銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬; 稅金貸:社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)退還處理; 2、編制憑證: 應(yīng)付職工薪酬貸:社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)退還處理; 銀行存款借:管理費(fèi)用; 3、根據(jù)現(xiàn)行賬務(wù)政策,以“管理費(fèi)用”為準(zhǔn),將社**費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用’’中; 4、記錄社**費(fèi)的明細(xì),用于今后核對(duì)及核查。 此外,社**費(fèi)是指企業(yè)將已經(jīng)交納給社會(huì)保險(xiǎn)基金的社保費(fèi)款,在不符合規(guī)定條件而義務(wù)繳納的情形下,由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)按規(guī)定退還企業(yè)的費(fèi)用。因此,企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)社**費(fèi)收入的管理,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤,事先做好準(zhǔn)備工作,以避免將來(lái)出現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題。
2023 01/16 02:22
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