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您好!我想問:今年我們公司第一季度虧損,第二季度交了3000多企業(yè)所得稅,第三第四可能也是虧損的,那么到匯算清繳時(shí)顯示退稅,怎么辦?2021年匯算清繳時(shí)已經(jīng)全部彌補(bǔ)以前年度虧損了。

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/15 21:38
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在匯算清繳時(shí),如果結(jié)果顯示應(yīng)退稅,而實(shí)際上已經(jīng)在2021年全部彌補(bǔ)以前年度的虧損,那么可以提出補(bǔ)充申報(bào),將有關(guān)情況詳細(xì)地說明,并提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿、納稅申報(bào)表及相關(guān)憑證(如利潤表、銷售發(fā)票、收款憑證、應(yīng)付帳款憑證等)。意見建議依據(jù)國家稅收法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,由專業(yè)人士給出合理的意見,以做出正確的納稅申報(bào),以免影響企業(yè)的正常經(jīng)營和發(fā)展。 拓展知識(shí):按照《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)有一定的稅收減免政策,可以根據(jù)自身企業(yè)實(shí)際情況申請(qǐng)優(yōu)惠稅收。例如,技術(shù)改造、研發(fā)等投入企業(yè)可以減免稅,減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),提升企業(yè)競爭力。
2023 01/15 21:46
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