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發(fā)現(xiàn)上個月折舊多計提了怎么辦?報表已經(jīng)報出了

84785003| 提問時間:2023 01/15 12:50
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職稱:會計實務(wù)
當發(fā)現(xiàn)上個月折舊多計提時,首先要做的是核實數(shù)據(jù)和報表是否準確,若準確,需要著手處理這個問題,讓其與下個月結(jié)算表相一致。具體處理方法主要有兩種: 一、調(diào)整本期報表數(shù)據(jù),將多計提部分在本期報表數(shù)據(jù)中減少; 二、通過本期報表數(shù)據(jù),計算出下期報表數(shù)據(jù),以此調(diào)整多計提部分,以保證兩個月的報表數(shù)據(jù)一致。 此外,還需要注意:應(yīng)當檢查本期多計提折舊是否已經(jīng)影響到利潤表上的費用項目,如果是,則需要在下個月的利潤表上進行調(diào)整,確保本期和下期的利潤披露是正確的。 拓展知識:折舊及攤銷是指對固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)累計折舊攤銷,以反映其價值折舊及攤銷的會計處理,是企業(yè)經(jīng)營成本的重要部分,也是企業(yè)財務(wù)報表中重要的組成部分。
2023 01/15 12:59
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