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你好,我們2022年有確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)時(shí)做的憑證是 借 遞延所得稅負(fù)債 貸 所得稅費(fèi)用 請問這么做憑證是對的嗎?如果是對的,遞延所得稅在報(bào)表中是以負(fù)數(shù)填列的嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2023 01/15 12:03
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你遞延所得稅負(fù)債是指以后再交的所得稅。分錄借:所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅負(fù)債 遞延所得稅負(fù)負(fù)債是正數(shù),沒有填報(bào)負(fù)數(shù)的
2023 01/15 12:04
84784996
2023 01/15 12:10
奧奧,再請問一下如果企業(yè)22年全年利潤總額是負(fù)數(shù),正常不用交企業(yè)所得稅,但是還是要按照匯算清繳口徑計(jì)提所得稅費(fèi)用,那就借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣是嗎
84784996
2023 01/15 12:12
我再補(bǔ)充一下,是22年全年沒有收入
張壹老師
2023 01/15 12:12
你好,利潤是負(fù)數(shù),匯算清繳的時(shí)候沒有所得稅了。如果之前有預(yù)交的所得稅,要退稅的話,再?zèng)_消之前提的所得稅費(fèi)
84784996
2023 01/15 12:12
這個(gè)時(shí)候做計(jì)提的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧?
張壹老師
2023 01/15 12:13
你好,都沒收入,哪來的所得稅。不用計(jì)提
84784996
2023 01/15 12:17
正常是不用,但是我們公司規(guī)定的2022年底要按照匯算清繳口徑提所得稅費(fèi)用,主要是集團(tuán)公司要統(tǒng)一,在這種情況下就是按照我剛才說的那么做是嗎
張壹老師
2023 01/15 13:14
你好,沒有這種操作的。虧損就不提的
84784996
2023 01/15 13:15
好的謝謝
張壹老師
2023 01/15 13:18
你好, 不客氣,祝你工作愉快
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