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老師,補繳以往年度的增值稅,在申報表中怎么填寫呢

84785022| 提問時間:2023 01/15 09:39
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良老師1
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職稱:計算機高級
補繳以往年度的增值稅的填寫方式是,首先在申報表的增值稅類型欄中選擇“補繳增值稅”,然后在補繳期間類型處,選擇“年度補繳”,并填寫具體的年度,然后在金額欄中填寫補繳的金額。同時,您需要按照當年和補繳年度的稅制之間的差異,調(diào)整應納稅額,并計算出兩個年度間的增值稅差異。有時增值稅差異會很大,這時候要根據(jù)當年和補繳年度的稅制之間的差異,進行調(diào)整計算,否則將造成嚴重的稅負負擔。拓展知識:增值稅補繳及其影響增值稅補繳是指企業(yè)在未按規(guī)定時期預繳增值稅、稅款超期未繳或實際稅負超過預繳增值稅等情況下,在交稅之后,及時補繳上一期未納稅款或納稅負擔超出預繳稅額情況下,根據(jù)增值稅法律法規(guī)及稅務機關的要求,補繳增值稅的行為。補繳增值稅會影響到企業(yè)的稅收,由于補繳增值稅會增加企業(yè)的稅收,因此企業(yè)的稅收將受到提高。
2023 01/15 09:50
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