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老師,2月份有一筆延緩繳納的增值稅,是申報完8月份增值稅申報表再繳款,還是先繳完稅款把金額填到31行本期繳納欠繳稅額一欄再申報8月增值稅申報表??

84784990| 提問時間:2023 01/15 01:20
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良老師1
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在2月份有一筆延緩繳納的增值稅,需要先繳清費用才能填寫申報表的。根據《增值稅暫行條例》第41條的規(guī)定:“納稅人應以月(季)度為單位,在每期納稅申報期滿后15日內,按稅款所屬期及匯算清繳規(guī)定,向稅務機關申報到期應納稅額,并繳納應納稅額。”由此可見,在2月份有一筆延緩繳納的增值稅的情況下,應該先把金額填到8月份增值稅申報表的31行本期繳納欠繳稅額一欄中,再把當月的稅款申報完畢,最后繳納欠款。 拓展知識: 增值稅申報表有兩種,一種是一般納稅人每月申報的正常納稅申報表,另一種是小規(guī)模納稅人每季度申報的小規(guī)模納稅人納稅申報表。每期納稅申報期滿前15日內,要按稅款所屬期進行稅款申報和繳納,一般納稅人是每月申報,而小規(guī)模納稅人則是每季度申報。
2023 01/15 01:32
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