問題已解決

老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師

84784984| 提問時間:2023 10/01 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
25欄是上一個月的應(yīng)補稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
2023 10/01 09:38
84784984
2023 10/01 09:42
郭老師,麻煩您看下,我遇到的情況是這樣的,如圖,25欄和30欄不一致,我不清楚這是怎么了,麻煩您幫我解釋下謝謝
84784984
2023 10/01 09:43
這張圖是所屬期今年8月份的增值稅申報表
郭老師
2023 10/01 09:45
你好,你去查一下的正常交稅了嗎?正常交稅你30欄填寫的不對就是了,你30欄自己沒有填寫,25欄這個修改不了,30欄是自己填寫的。
84784984
2023 10/01 09:50
老師,我這個截圖是以前會計填報的所屬期8月份的增值稅報表,我怎么也看不懂了,
郭老師
2023 10/01 09:51
哪一個沒有看懂? 125是上個月應(yīng)補稅款
84784984
2023 10/01 09:53
等于30行,是前任會計填錯了是吧,應(yīng)該填的和25行的數(shù)字相同,對吧
郭老師
2023 10/01 10:02
是的,對的,正確的是這么做。
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