問題已解決
老師好,我接了本賬,前一個會計做賬做到四月份后就沒有做下去了,后面幾個月都是沒開票的,她四月份后的申報都是根據(jù)3月份的財務(wù)報表申報的,我要怎么調(diào)整
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速問速答同學,你好,后面幾個月沒收入,按3月份申報沒問題不用調(diào)呀
2023 01/14 20:49
84785019
2023 01/14 20:50
12月份我也是按3月份的申報了
劉艷紅老師
2023 01/14 20:51
按3月報是對的,沒問題的,
84785019
2023 01/14 20:51
然后我看她的賬銀行存款,應收應付全部都對不起來,有很多收付款回單都沒有入賬
劉艷紅老師
2023 01/14 20:52
那你把有回單的做下,把銀行存款對上就行了
84785019
2023 01/14 20:53
銀行存款她賬上還有十幾萬,時間銀行對賬單我拉出來只有幾百塊了,這個要調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2023 01/14 20:54
你的意思,現(xiàn)在銀行賬上只有幾百塊錢,他做賬上面有十幾萬,是嗎?
84785019
2023 01/14 20:55
四月份后的工資費用他全部沒做賬,我現(xiàn)在新建賬期初數(shù)按他3月份的報表入好了,我1月份做賬要不要給她調(diào)整好
84785019
2023 01/14 20:55
應收應付也都對不上
劉艷紅老師
2023 01/14 20:56
新建賬期初數(shù)按他3月份的報表來,1月份把不對的自已調(diào)下
84785019
2023 01/14 20:57
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 01/14 20:59
不客氣,很高興幫你解答
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