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老師您好!請(qǐng)問(wèn)7月份做憑證所屬期6月份增值稅及附加,計(jì)提及繳納的分錄怎么做,謝謝老師

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 12:34
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
7月份做憑證所屬期6月份增值稅及附加,計(jì)提及繳納的分錄做法如下: 1、計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下;貸:庫(kù)存商品-存貨成本項(xiàng)下 2、繳納增值稅:借:現(xiàn)金或銀行存款;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下 3、計(jì)提附加稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)下;貸:庫(kù)存商品-存貨成本項(xiàng)下 4、繳納附加稅:借:現(xiàn)金或銀行存款;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)下 以上是做憑證時(shí),6月份增值稅及附加,計(jì)提及繳納的分錄做法。除此之外,還應(yīng)針對(duì)本月的銷售收入、采購(gòu)支出等做對(duì)應(yīng)的憑證。 拓展知識(shí):我國(guó)共有三次增值稅:一是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在銷售商品、提供勞務(wù)收到有形動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形動(dòng)產(chǎn)或勞務(wù)報(bào)酬時(shí)要收取的稅;二是進(jìn)口商品繳納的進(jìn)口增值稅;三是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在供應(yīng)商品或提供勞務(wù)過(guò)程中,扣繳的營(yíng)業(yè)稅。
2023 01/14 12:43
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