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好的,謝謝老師,那在做應(yīng)付職工薪酬時(shí)按實(shí)際支付月份來做賬對(duì)吧

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/14 10:51
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)做應(yīng)付職工薪酬時(shí),應(yīng)按實(shí)際支付月份來做賬。在執(zhí)行月度結(jié)賬時(shí),首先根據(jù)實(shí)際支付月份,在應(yīng)付職工薪酬科目下按月錄入相應(yīng)金額,并核算出相應(yīng)的應(yīng)付工資、社保、補(bǔ)貼等費(fèi)用,再根據(jù)具體情況錄入抵扣項(xiàng)目和支付方式,最后錄入應(yīng)付管理費(fèi)用等內(nèi)容,核對(duì)后可以進(jìn)行憑證的簽發(fā)與歸檔。拓展知識(shí):職工薪酬的結(jié)賬,通常將按實(shí)際發(fā)放薪酬的原則作為唯一的原則,即,職工薪酬攤銷應(yīng)與職工交付服務(wù)時(shí)間有關(guān)。
2023 01/14 11:01
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