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年底賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20;有留底,沒有交增值稅;那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/13 17:29
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來來老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10 這樣進(jìn)項(xiàng)留下10是留底 留在次年抵扣?
2023 01/13 17:31
84785036
2023 01/13 17:48
進(jìn)項(xiàng)余額10就放在 不用動(dòng)是嗎
來來老師
2023 01/13 17:51
是的 留存再第二年抵扣
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