問題已解決
已認證抵扣的發(fā)票銷售方紅沖了,該怎么做分錄
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速問速答同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖了就可以
2023 01/13 13:37
84785033
2023 01/13 13:40
我做的時候稅額放的是待認證,然后年末的時候把待認證轉(zhuǎn)入了進項稅額,今年我做負數(shù)紅沖怎么沖
樸老師
2023 01/13 13:43
同學(xué)你好
對的
直接紅沖就可以
84785033
2023 01/13 13:46
我沖了原來的分錄,只是抵消了待認證那個科目啊,進項稅額并沒有抵消呀
樸老師
2023 01/13 13:52
同學(xué)你好
你得做分錄抵
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