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老師您好!如果年末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)19000;該如何賬務(wù)處理?

84785013| 提問時間:2023 01/13 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)19000
2023 01/13 09:34
84785013
2023 01/13 09:44
老師您好!借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17300貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)19000這個是正確的嗎?
鄒老師
2023 01/13 09:45
你好,是的,是有什么疑問嗎?
84785013
2023 01/13 09:58
老師您好!如果年末進(jìn)項是1700;銷項為19000該如何賬務(wù)處理?
鄒老師
2023 01/13 09:59
你好,如果年末進(jìn)項是1700;銷項為19000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)19000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1700, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?19000—1700
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