問(wèn)題已解決

老師,年末研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)抵減報(bào)表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計(jì)抵減調(diào)出來(lái)讓報(bào)表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計(jì)抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 08:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 報(bào)表自動(dòng)填充加計(jì)扣除 不可以按您說(shuō)的這樣
2023 01/13 08:52
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