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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年末研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)抵減報(bào)表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計(jì)抵減調(diào)出來讓報(bào)表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計(jì)抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
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速問速答您好
報(bào)表自動填充加計(jì)扣除
不可以按您說的這樣
2023 01/13 08:52
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