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請教老師,我的本年借方累計(jì)發(fā)生額是跟增值稅申報(bào)表對(duì)上的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期末有余額,總賬借貸方怎么調(diào)整才能讓本年累計(jì)借方等于本年累計(jì)貸方,現(xiàn)在本年累計(jì)貸方發(fā)生額是不對(duì)的。

84785019| 提問時(shí)間:2023 01/12 19:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
最后你的應(yīng)交增值稅的余額和你申報(bào)表里面欠的稅是不是一致的?這里的累計(jì)金額,它不一定完全是一致的。
2023 01/12 19:34
84785019
2023 01/12 19:36
2022年12月份待交增值稅是89660.42再加附加稅,你看截圖下面附加稅沒截圖出來
陳詩晗老師
2023 01/12 19:38
也就是說您應(yīng)交稅費(fèi)的余額是正確的對(duì)不對(duì),那你的數(shù)據(jù)就沒有問題,你這個(gè)累計(jì)的借方貸方發(fā)送的和申報(bào)表他不一定完全一致的。
84785019
2023 01/12 19:38
不應(yīng)該是完全一致嗎?
84785019
2023 01/12 19:40
我的銷項(xiàng)稅為什么本年借貸方都一樣呢?
陳詩晗老師
2023 01/12 19:41
因?yàn)槟隳昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額了呀,他自然借方貸方都是一致的。
84785019
2023 01/12 19:42
有余額沒事嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 19:43
年末結(jié)轉(zhuǎn)之后,只有你的未交增值稅有余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了。
84785019
2023 01/12 19:44
我都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅還有期末余額,不知道要怎么調(diào)整
陳詩晗老師
2023 01/12 19:47
你有留底稅額嗎,如果沒有,不應(yīng)該有余額
84785019
2023 01/12 19:49
沒有留底稅,現(xiàn)在就是請教要用什么科目調(diào)整,怎么調(diào)整
陳詩晗老師
2023 01/12 19:51
這個(gè)你要看一下你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額之前的賬目處理錯(cuò)誤,是什么原因?qū)е碌腻e(cuò)誤,才能夠?qū)?yīng)的調(diào)整。
84785019
2023 01/12 19:52
現(xiàn)在就是找不到了,不能直接用科目調(diào)整嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 19:56
那你就調(diào)整到利潤分配未分配利潤。
84785019
2023 01/12 19:57
借進(jìn)項(xiàng)稅,貸未分配利潤嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 20:00
對(duì)的,直接給他結(jié)平
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