問題已解決
上月預(yù)售貨款 300000 這月銷售貨物390000 銷項稅66300,預(yù)收貨款時怎么做會計分錄,和發(fā)貨時的會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 300000
借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入390000 應(yīng)交稅費 66300
2017 07/24 12:55
84784963
2017 07/24 12:58
第二步“借:預(yù)收賬款 456300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費 66300 ?除了預(yù)收款300000 剩下的錢還沒給我呢,老師能把這樣做分錄的解析出來嗎
鄒老師
2017 07/24 13:00
你好,沒有給就是預(yù)收借方,就是應(yīng)收啊
84784963
2017 07/24 13:05
6月24日,向界銘電子公司銷售一批M86YW型號電子元器件,數(shù)量600件,每件單價650,共計390000元,應(yīng)收取的增值稅銷項稅額為66300元,上個月已預(yù)收貨款300000元,剩余款項未收到。
就這個題目的會計分錄 我看不懂答案是什么意思
借:預(yù)收賬款 456300
貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000
應(yīng)交稅費-銷項稅額66300
借:應(yīng)收賬款-156300
貸:預(yù)收賬款-156300
鄒老師
2017 07/24 13:06
后面一筆分錄其實不需要做啊
84784963
2017 07/24 13:08
上月預(yù)收了30萬,這月還剩下156300沒有收,為什么把這156300也要做到預(yù)收賬款里去?
鄒老師
2017 07/24 13:17
你好,沖銷之前預(yù)收,而沒有必要把差額計入應(yīng)收
閱讀 1953