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老師,我們企業(yè)是零申報,這個月收到增值稅專票,這個月申報的時候還需要專票認證嗎?還是等到有收入的時候在認證抵扣?

84785003| 提問時間:2023 01/11 22:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》規(guī)定,企業(yè)零申報情況下收到增值稅專用發(fā)票,應當在接收發(fā)票當月內(nèi)進行專用發(fā)票認證,并將其加入本期減免稅額的申報;若當月沒有收入,可在累計收入和應交稅款達到觸發(fā)減免稅額條件時,在本期減免稅額中單獨結(jié)構減免稅額。 同時,拓展知識:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,企業(yè)在收到增值稅專用發(fā)票的情況下,在本期進行納稅申報時應當按照本期收到的發(fā)票及發(fā)票上的稅額進行納稅申報,抵扣本期已繳應稅稅額。一般企業(yè)可以在本期收到的發(fā)票的稅額中,抵扣本期的應稅稅額,以減少本期的實際繳納稅額。
2023 01/11 22:48
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