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我想知道在做內(nèi)賬的時候 需要做到暫估應(yīng)付/暫估應(yīng)收/暫估收入/暫估成本 庫存結(jié)余 在做暫估收入的時候 借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收款-xx單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個損益類科目期末是會結(jié)平的,次月我實際開票的時候按照發(fā)票做一遍,再去反沖上月做的暫估那筆,這個科目就是0了,我最終是想每個月都體現(xiàn)開票和未開票的收入 有沒有別的辦法 讓我體現(xiàn)我每個月的開票金額和未開票金額 我只要這月做了暫估 下月開票沖回 我就體現(xiàn)不了了

84785037| 提問時間:2023 01/11 20:16
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你可以在做內(nèi)賬的時候?qū)汗朗杖牒蛯嶋H收入分成兩個科目,以便可以分別記錄每次開票和未開票的收入。你可以先將未收到的錢放入暫估收入,并做一筆借:暫估收入,貸:應(yīng)收賬款科目,這樣就體現(xiàn)出來了下個月實際開票對賬的收入。另外,要注意控制主營業(yè)務(wù)收入和暫估收入的差額,以避免損失。 拓展知識:內(nèi)賬是企業(yè)內(nèi)部用于核算財務(wù)情況的賬目,其目的是使企業(yè)內(nèi)部的管理者可以了解財務(wù)狀況,便于對企業(yè)開展內(nèi)部管理及財務(wù)決策。一般來說,內(nèi)賬的編制要求要比上級會計核算更嚴格,需要有較高的精確度和詳細度。
2023 01/11 20:25
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