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老師,未開票收入怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊,這個(gè)月把發(fā)票開了,又怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊

84785012| 提問時(shí)間:2023 01/11 18:45
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 發(fā)票開了,做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 01/11 18:46
84785012
2023 01/11 18:50
我可未開票我可以做:借應(yīng)收賬款,貸:工程收入—未開票收入,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
84785012
2023 01/11 18:52
開票了,借工程結(jié)算收入,貸方工程收入—未開票收入
微微老師
2023 01/11 18:52
您好,可以這樣做的呢,建筑行業(yè)。
84785012
2023 01/11 19:45
好,謝謝老師
微微老師
2023 01/11 20:15
不客氣,祝你工作順利
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