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老師,未開票收入怎樣做會計分錄啊,這個月把發(fā)票開了,又怎樣做會計分錄啊
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速問速答您好,未開票收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
發(fā)票開了,做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 01/11 18:46
84785012
2023 01/11 18:50
我可未開票我可以做:借應收賬款,貸:工程收入—未開票收入,應交稅金—應交增值稅
84785012
2023 01/11 18:52
開票了,借工程結算收入,貸方工程收入—未開票收入
微微老師
2023 01/11 18:52
您好,可以這樣做的呢,建筑行業(yè)。
84785012
2023 01/11 19:45
好,謝謝老師
微微老師
2023 01/11 20:15
不客氣,祝你工作順利
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