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采購貨物票未到,應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄?票到了之后呢

84784964| 提問時(shí)間:2019 07/10 20:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借原材料~暫估 貸應(yīng)付賬款~暫估
2019 07/10 20:55
暖暖老師
2019 07/10 20:56
到了以后沖暫估再正常做賬
84784964
2019 07/10 20:57
已經(jīng)入庫了也是這樣做嗎?
84784964
2019 07/10 20:57
后面收到發(fā)票之后呢
暖暖老師
2019 07/10 21:01
正常做,和當(dāng)月到了發(fā)票一樣處理
84784964
2019 07/10 21:03
就是做相反分錄然后再做分錄借原材料,應(yīng)該稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款嗎
暖暖老師
2019 07/10 21:30
對的,先沖暫估,再正常做賬
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