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老師,我們公司因各種原因沒有辦理過出口退稅業(yè)務(wù),收到的出口報關(guān)單,是作為出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷來申報增值稅嗎?

84785020| 提問時間:2023 01/11 18:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在收到出口報關(guān)單的情況下,如果公司還沒有辦理過出口退稅,應(yīng)作為出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷來申報增值稅,要根據(jù)報關(guān)單的發(fā)票和貨物批次號,及時將轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù)登記到海關(guān),經(jīng)海關(guān)審核后,申報轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅。轉(zhuǎn)內(nèi)銷過程可以屬實索取出口退稅,但是申報增值稅時,應(yīng)根據(jù)實際狀況,判斷是否應(yīng)該索取出口退稅,如果沒有經(jīng)過海關(guān)審核,可以申報零稅率,但同時也要把出口報關(guān)單一并上傳給海關(guān),以驗證出口貨物的真實性和準(zhǔn)確性。 拓展知識:出口退稅是指在出口貨物的同時,依照海關(guān)部門規(guī)定的條件,允許進(jìn)口國出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)或出口貨物的擁有者申請,獲得所繳納的進(jìn)口稅額部分或全部退還的一項利益。出口退稅有利于減輕出口企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),改善出口企業(yè)的財務(wù)狀況,增加出口產(chǎn)品的國際競爭力,同時也有利于提高國家的出口總額,提升國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
2023 01/11 18:42
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