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老師,月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),明細(xì)怎么查

84785026| 提問時(shí)間:2023 01/11 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/11 13:46
郭老師
2023 01/11 13:46
直接看科目余額表的余額就可以了,不用看明細(xì)。
84785026
2023 01/11 13:47
科目余額表選什么科目
郭老師
2023 01/11 13:51
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 減免稅款,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,下面的都需要。
84785026
2023 01/11 13:53
然后怎么做分錄
郭老師
2023 01/11 13:55
你繳納增值稅的時(shí)候分錄怎么做的,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我給你寫了分錄了,你看一下上面的。
84785026
2023 01/11 13:59
繳納的分錄
郭老師
2023 01/11 14:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金。
84785026
2023 01/11 14:03
金額怎么寫
郭老師
2023 01/11 14:04
你好,填寫余額152553.6??从囝~就可以的。
84785026
2023 01/11 16:48
損益都結(jié)轉(zhuǎn)好了,報(bào)表也打印出來了,發(fā)現(xiàn)往來應(yīng)付帳款有一個(gè)要用現(xiàn)金支付,添加在原來有憑證號(hào)的里面,財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
郭老師
2023 01/11 16:50
你得反結(jié)賬修改才可以的。
84785026
2023 01/11 16:55
修改了,我的意思修改往來影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
2023 01/11 16:55
你好,影響你的資產(chǎn)負(fù)債表,不影響利潤表。還影響你的流量表。
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