問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅申報(bào)用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計(jì)提寫分錄,比如說(shuō)這次企業(yè)所得稅是20萬(wàn),用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬(wàn)不繳納稅費(fèi)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 21:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī),企業(yè)在彌補(bǔ)虧損后,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)稅務(wù)稅率形成應(yīng)納企業(yè)所得稅,并實(shí)行計(jì)提。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照截至報(bào)稅當(dāng)年的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和政府要求的會(huì)計(jì)報(bào)表來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅。有關(guān)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄一般屬于企業(yè)所得稅征收過(guò)程中的固定分錄,因此企業(yè)在彌補(bǔ)虧損后,也必須計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提企業(yè)所得稅可以是以現(xiàn)金形式所繳納的稅款量,也可以是未來(lái)所需繳納的稅費(fèi)量。 企業(yè)所得稅是按照企業(yè)實(shí)際收入來(lái)確定稅收負(fù)擔(dān)的,以便確保稅收公平性。而企業(yè)計(jì)提企業(yè)所得稅有助于企業(yè)按期交納應(yīng)納稅款,從而保證稅收繳納的正確性。此外,計(jì)提企業(yè)所得稅也有助于企業(yè)提高稅收繳納的效率,從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023 01/10 21:31
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~