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老師您好,22年7月一批配件已開票入賬,10月份業(yè)務員和供應商都糊涂了又開了一次發(fā)票入賬,現在12月份才發(fā)現,之前的都已經入賬裝訂成冊,請問12月應該如何做賬務處理?謝謝
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速問速答你好,你只能在一月份調整到。
2023 01/10 11:18
郭老師
2023 01/10 11:18
在一月份開紅字發(fā)票
沖一月份的收入。
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老師您好,22年7月一批配件已開票入賬,10月份業(yè)務員和供應商都糊涂了又開了一次發(fā)票入賬,現在12月份才發(fā)現,之前的都已經入賬裝訂成冊,請問12月應該如何做賬務處理?謝謝
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