問題已解決

老師 您好 工程施工,做了暫估并結(jié)轉(zhuǎn),次月紅沖時(shí)連結(jié)轉(zhuǎn)一起紅沖,并按實(shí)際發(fā)票入賬,產(chǎn)生了成本差額 那成本差額要怎么做分錄調(diào)整呢

84785021| 提問時(shí)間:2023 01/09 23:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,調(diào)整您工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的科目
2023 01/09 23:16
84785021
2023 01/09 23:17
老師 請問怎么調(diào)轉(zhuǎn)
84785021
2023 01/09 23:17
賬是2022年的 老師
小林老師
2023 01/09 23:23
您好,麻煩您發(fā)下您工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~