問題已解決

老師 您好 工程施工,做了暫估并結(jié)轉(zhuǎn),次月紅沖時連結(jié)轉(zhuǎn)一起紅沖,并按實際發(fā)票入賬,產(chǎn)生了成本差額 那成本差額要怎么做分錄調(diào)整呢

84785021| 提問時間:2023 01/09 23:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,調(diào)整您工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的科目
2023 01/09 23:16
84785021
2023 01/09 23:17
老師 請問怎么調(diào)轉(zhuǎn)
84785021
2023 01/09 23:17
賬是2022年的 老師
小林老師
2023 01/09 23:23
您好,麻煩您發(fā)下您工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的科目
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