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老師,年底有留底稅,我要怎么做分錄呢

84784958| 提問時間:2023 01/09 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023 01/09 17:15
84784958
2023 01/09 17:18
我的進項8萬,銷項7萬耶,我銷項小怎么還有未交增值稅呢?
郭老師
2023 01/09 17:22
你好,在積分有余額的吧?
郭老師
2023 01/09 17:22
你看一下是不是在借方有余額的完整的分錄,你怎么做的,你寫。
84784958
2023 01/09 17:24
就是不懂才問你啊,本年累計進項大于銷項,年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2023 01/09 17:28
你好,我上面給你寫的分錄了啊 借應交稅費應交增值稅銷項7 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應交稅費應交增值稅進項8
郭老師
2023 01/09 17:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
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