問題已解決

老師您好!年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金銷項稅580000元,進項票稅780000元留底200000元,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做的呀?

84785027| 提問時間:2023 01/07 15:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)580000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?200000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)780000
2023 01/07 15:17
84785027
2023 01/07 15:21
老師 進項稅轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2023 01/07 15:21
你好,你描述的信息,沒有提到進項稅額轉(zhuǎn)出啊
84785027
2023 01/07 15:22
我剛想起來的請老師幫忙
鄒老師
2023 01/07 15:25
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出,需要一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785027
2023 01/07 15:25
分錄怎么做的呀?
鄒老師
2023 01/07 15:27
你好,這里進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是多少呢
84785027
2023 01/07 15:28
進項稅額轉(zhuǎn)出是2000元
鄒老師
2023 01/07 15:30
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)580000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?2000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)198000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)780000
84785027
2023 01/07 15:30
好的謝謝您!
鄒老師
2023 01/07 15:31
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~