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以前年度申報(bào)的增值稅如果在過(guò)了幾年才發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,還可以改嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 16:32
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對(duì)于以前年度申報(bào)的增值稅如果申報(bào)錯(cuò)誤,企業(yè)是可以進(jìn)行修改報(bào)稅的。但是,具體修改報(bào)稅是否可行還要根據(jù)當(dāng)年的稅收政策進(jìn)行確認(rèn)。一般來(lái)說(shuō),如果逾期未報(bào)稅的,可以申請(qǐng)注銷(xiāo)納稅人資格,或者繼續(xù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),貼補(bǔ)未申報(bào)稅款。如果未收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收函件,企業(yè)也可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),并申請(qǐng)納稅人資格恢復(fù),申報(bào)前3年的增值稅。 此外,企業(yè)應(yīng)主動(dòng)查看各年度稅收函件,及時(shí)了解各年度稅收情況,避免發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤申報(bào)稅款時(shí),已經(jīng)來(lái)不及改正。 拓展知識(shí):稅法規(guī)定,納稅人每年應(yīng)保留增值稅發(fā)票,企業(yè)還要在每年底,根據(jù)財(cái)務(wù)賬簿和發(fā)票,自行分析本年度的購(gòu)銷(xiāo)情況,并完善增值稅稅收申報(bào),以確保計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)稅款是準(zhǔn)確無(wú)誤的。
2023 01/09 16:42
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