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22年12月開的專用發(fā)票,現(xiàn)在23年1月作廢了,也開了紅字發(fā)票,那這兩天報去年12月的增值稅,印花稅那些稅還需要繳稅嗎?是先12月報稅繳稅,1月再退稅嗎?

84784962| 提問時間:2023 01/09 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。印花稅的就不要申報了,印花稅的這個交了就不好退。
2023 01/09 13:14
84784962
2023 01/09 14:50
印花稅可以不用申報,增值稅及附加還有企業(yè)所得稅就要申報,是這樣對吧?那我印花稅直接是零申報,稅務(wù)局那邊沒問題嗎?
郭老師
2023 01/09 14:52
印花稅看你的征稅方式,如果是按次的,沒有的不需要申報的,不用申報的,如果需要的需要交,需要正常申報,零申報的也得申報了它。
84784962
2023 01/09 15:27
我們按季度申報印花稅的,這個月要申報10-12月的,那我就是給零申報了,對吧
84784962
2023 01/09 15:28
因為12月開票了,但是1月作廢,所以我現(xiàn)在申報印花稅零申報沒有問題吧!
郭老師
2023 01/09 15:32
可以的,可以這么做的。
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