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老師請問在填報增值稅申報表附表2“本期認證相符的增值稅專用發(fā)票”金額是指本期全部認證的增值稅進項稅額,還是只需要填列當(dāng)期需要抵扣的進項稅金額呢?

84785034| 提問時間:2023 01/09 11:54
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你把你當(dāng)期勾選認證的填上就可以了
2023 01/09 11:54
84785034
2023 01/09 12:05
我把勾選認證金額填上去以后,但是那個進項稅到不了申報表里,是怎么回事呢?發(fā)票的進項稅我也全部申報了,但是增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺申報狀態(tài)顯示未申報,我不知道是啥意思,我勾選進項的時間是2022年12月25日,是否是過了申報時間?我已經(jīng)勾選的進項稅,它顯示未申報
小小霞老師
2023 01/09 12:08
你截圖我這邊看一下的呢
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