問題已解決
老師好,我想問一下,我中途接賬,根據(jù)科目余額表錄入以后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對不上,賬套里的期初和申報表的期初對不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!
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速問速答同學(xué)你好
需要將年初至建賬前的科目發(fā)生額初始化,然后才可以和申報表的數(shù)值保持一致
2023 01/08 23:21
立峰老師
2023 01/08 23:22
前提是賬面年初數(shù)與申報表數(shù)一樣
立峰老師
2023 01/08 23:22
另外初始化不懂問軟件公司
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