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年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平?
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速問速答你好,“應(yīng)交稅費-未交增值稅”借方余額用以后月份實現(xiàn)的增值稅去抵減,進(jìn)項大于銷項
進(jìn)項大于銷項的部分不需要處理,留待下月繼續(xù)抵扣。
2023 01/08 19:12
84785040
2023 01/08 19:17
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
小小霞老師
2023 01/08 19:45
是的呢,你的理解正確
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