問(wèn)題已解決
這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問(wèn)題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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速問(wèn)速答您好!這里提示的是不得抵扣金額不對(duì),要找下原因,增值稅申報(bào)表只要沒(méi)交稅,就可以修改的
2023 01/07 16:54
84785029
2023 01/07 16:56
已經(jīng)交了,我這邊不得抵扣的是進(jìn)賬轉(zhuǎn)出應(yīng)該和出口也沒(méi)關(guān)系吧
丁小丁老師
2023 01/07 17:02
您好!不得抵扣的金額還有退稅率和征稅率的差額,已經(jīng)交了稅了,那得去稅務(wù)局做更正
了
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