問題已解決

2020年費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,但未抵扣,一直有留底稅額,2022年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是這么寫嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785007| 提問時(shí)間:2023 01/07 11:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是這樣處理的
2023 01/07 11:46
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