問(wèn)題已解決

老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我司是一般納稅人,2022年1月份的時(shí)候有三張專票的的稅率開錯(cuò)了,兩張13%開成了1%,一張6%開成了1%,申報(bào)的時(shí)候,比對(duì)不通過(guò),所以在申報(bào)的時(shí)候全按13%的稅率做了申報(bào),繳了稅款,在2月份的時(shí)候開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,又開了正數(shù)發(fā)票,但是在2月又有了進(jìn)項(xiàng)抵扣了稅款,所以我想問(wèn)一下,那一月份實(shí)際比發(fā)票上多繳的稅款怎么做賬務(wù)處理呢?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/07 11:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
申報(bào)的時(shí)候按正確的稅率來(lái)申報(bào)就可以 多交的都在申報(bào)表里有的
2023 01/07 11:16
84785028
2023 01/07 11:21
但是我賬務(wù)上不知道怎么處理呀?我現(xiàn)在多繳的部分還在應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅上掛著呢,這樣處理怕是不對(duì)吧
樸老師
2023 01/07 11:26
這個(gè)留著抵減后面的應(yīng)交稅費(fèi)就可以了
84785028
2023 01/07 11:31
不是呀老師,不知道怎么描述,總感覺(jué)哪里處理的不對(duì)呀
樸老師
2023 01/07 11:34
算預(yù)繳的然后抵減不可以嗎
84785028
2023 01/07 11:37
不知道呀
樸老師
2023 01/07 11:43
同學(xué)你好 這個(gè)就是算預(yù)繳的然后抵減
84785028
2023 01/07 12:09
好的,謝謝老師,我再想想。
樸老師
2023 01/07 12:11
好的 不用客氣 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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