問(wèn)題已解決

馮會(huì)計(jì),如果內(nèi)銷(xiāo)的發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,13%的稅率開(kāi)成了0%,但是當(dāng)月沒(méi)紅沖,報(bào)稅怎么申報(bào)?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 09:29
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),不好意思,辛苦您重新發(fā)一遍行嗎?因?yàn)槲疫@邊點(diǎn)的太快了。我那個(gè)不小心點(diǎn)到了。
2022 05/06 09:33
84785045
2022 05/06 09:41
如果內(nèi)銷(xiāo)的發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,13%的稅率開(kāi)成了0%,但是當(dāng)月沒(méi)紅沖,報(bào)稅怎么申報(bào)?
李霞老師
2022 05/06 09:43
正常你應(yīng)該按照13%去交稅的,你自己按照稅控盤(pán)里的那個(gè)不含稅的金額填上,然后系統(tǒng)會(huì)自己出來(lái)稅額,這個(gè)你可能要多交稅了。
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