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馮會計,如果內銷的發(fā)票稅率開錯了,13%的稅率開成了0%,但是當月沒紅沖,報稅怎么申報?

84785045| 提問時間:2022 05/06 09:29
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,不好意思,辛苦您重新發(fā)一遍行嗎?因為我這邊點的太快了。我那個不小心點到了。
2022 05/06 09:33
84785045
2022 05/06 09:41
如果內銷的發(fā)票稅率開錯了,13%的稅率開成了0%,但是當月沒紅沖,報稅怎么申報?
李霞老師
2022 05/06 09:43
正常你應該按照13%去交稅的,你自己按照稅控盤里的那個不含稅的金額填上,然后系統(tǒng)會自己出來稅額,這個你可能要多交稅了。
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