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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們小規(guī)模納稅人,22年四季度體現(xiàn)利潤(rùn)70萬,然后我按70萬*2.5%=17500計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后我當(dāng)季結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不?還是要在23年1季度交完所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答年累計(jì)的利潤(rùn)是多少?還有你之前有虧損的嗎?
2023 01/07 09:33
郭老師
2023 01/07 09:34
先計(jì)提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784968
2023 01/07 09:34
老師,年累計(jì)就是七十萬利潤(rùn)。我們之前有61萬多虧損
郭老師
2023 01/07 09:35
那先彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損之后是九萬
90000乘以2.5%,再減去前幾個(gè)季度預(yù)繳。
郭老師
2023 01/07 09:35
這個(gè)是你計(jì)提的企業(yè)所得稅。
84784968
2023 01/07 09:37
沒有預(yù)繳
84784968
2023 01/07 09:39
老師,那就是9萬*2.5%就是我22年四季度要交的所得稅金額對(duì)不
郭老師
2023 01/07 09:39
沒有就是零就是啦
安這個(gè)算
84784968
2023 01/07 09:43
老師,那就是說計(jì)提所得稅費(fèi)用是為了真實(shí)體現(xiàn)當(dāng)季的成本損益,但是交所得稅要先把之前年度的虧損彌補(bǔ)再算應(yīng)交所得稅是嗎?
郭老師
2023 01/07 09:44
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解。
84784968
2023 01/07 09:45
感謝老師祝您工作愉快
郭老師
2023 01/07 09:50
不用客氣,周末愉快,非常感謝
84784968
2023 01/07 10:06
老師,不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益才能看到利潤(rùn)多大嗎?我得看到利潤(rùn)多大才能有基數(shù)提所得稅費(fèi)用吧?我的意思是需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益一下看到利潤(rùn)金額,再計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
郭老師
2023 01/07 10:09
自己算也可以
收入
成本
期間費(fèi)用、稅金及附加你自己加減起來就行,然后再加上上一個(gè)月的本年累計(jì)。
84784968
2023 01/07 10:18
老師,我當(dāng)期利潤(rùn)是70萬,然后我計(jì)提所得稅費(fèi)用70萬*2.5%=17500,那么我當(dāng)期最后利潤(rùn)是70萬減去計(jì)提的17500,然后我結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。再然后我申報(bào)的時(shí)候70萬減去17500再減去以前虧損的61萬,就是我要繳納的四季度企業(yè)所得稅對(duì)嗎老師?
郭老師
2023 01/07 10:20
同學(xué),不是有彌補(bǔ)虧損嗎?
84784968
2023 01/07 10:21
是啊,那61萬就是上年度虧損
郭老師
2023 01/07 10:24
那你為什么交稅?按照70萬不彌補(bǔ)虧損,你現(xiàn)在去申報(bào)企業(yè)所得稅吧。
84784968
2023 01/07 10:29
可以這樣嗎老師?
郭老師
2023 01/07 10:31
你好
可以哪樣同學(xué)?
那個(gè)
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