問題已解決
老師你好,請問下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬申報了免稅銷售額,賬上做了未開票收入,這個季度要補開普票應該怎么寫分錄怎么申報增值稅
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速問速答你好
先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。
申報增值稅:做無票收入的負數(shù)填寫,根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
2023 01/06 14:20
84784950
2023 01/06 14:23
老師,無票收入的負數(shù)應該填寫在哪一欄次
鄒老師
2023 01/06 14:25
你好,比如是個體戶的小規(guī)模納稅人,無票收入的負數(shù)就是在未達起征點銷售額欄次填寫?
84784950
2023 01/06 14:33
老師,小微企業(yè)負數(shù)是不是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額,那正數(shù)應該填寫在哪
鄒老師
2023 01/06 14:34
你好,正數(shù)收入,也是這個欄次啊?
84784950
2023 01/06 14:50
老師,不太明白,要麻煩你幫我看下負數(shù)填在哪一欄
鄒老師
2023 01/06 14:50
你好,負數(shù)收入與正常的收入,填寫在一個欄次啊
84784950
2023 01/06 15:00
您說的是一般納稅人的增值稅申報表嗎,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表一個欄次怎么填寫一個正數(shù)收入一個負數(shù)收入啊
鄒老師
2023 01/06 15:00
你好,我說的是小規(guī)模納稅人的
比如正數(shù)收入100,負數(shù)收入10,申報表的收入欄次填寫90就是了?
84784950
2023 01/06 15:06
噢,那就是這個季度沒有收入是不是就不用填寫,零申報就行
鄒老師
2023 01/06 15:06
你好,是的,是這樣的
84784950
2023 01/06 15:20
好的,謝謝
鄒老師
2023 01/06 15:21
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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