問題已解決

請問老師,其他營業(yè)賬簿好像今年報不了這個印花稅是嗎?申報印花稅的時候有好多稅種,但是沒“其他營業(yè)賬簿”印花稅

84785029| 提問時間:2023 01/06 12:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬本子的印花稅不需要交了。
2023 01/06 12:40
84785029
2023 01/06 12:51
是免稅,但是也要報呀
郭老師
2023 01/06 12:56
不需要 七月份改了不知道
84785029
2023 01/06 13:13
老師是不需要還是不知道
郭老師
2023 01/06 13:14
7月1日以后“營業(yè)賬簿” 印花稅怎么繳納 營業(yè)賬簿不再包括其他賬簿,無需再繳納5元每件的印花稅,營業(yè)賬簿僅指“資金賬簿”稅率是營業(yè)賬簿實(shí)收資本(股本)、資本公積合計金額的萬分之二點(diǎn)五 應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計金額。繳納印花稅的營業(yè)賬簿,以后年度記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計金額比已繳納印花稅的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計金額增加的,按照增加部分計算應(yīng)納稅額。
84785029
2023 01/06 13:44
老師,我還有個問題,我公司是建筑公司,其他公司**我公司,收入也是我公司開票,錢也是**公司收,開給我公司的成本費(fèi)用票,還有收入要掛什么科目呢
郭老師
2023 01/06 13:47
這個錢是你支付的嗎?成本的。
84785029
2023 01/06 14:04
不是,**公司自己付的
郭老師
2023 01/06 14:06
借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸工程施工 借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
84785029
2023 01/06 14:12
我公司不經(jīng)手這些資金哈,收款付款都是對方公司自己收或付,我公司不參與,分錄也要借或貸 銀行存款嗎?
郭老師
2023 01/06 14:14
你好,沒有收到錢,做到應(yīng)收賬款,對方付了錢之后,借工程施工貸應(yīng)收賬款,你做這個。
84785029
2023 01/06 14:40
老師沒有理解你的意思,雖然是我公司開出去票,但是工程款是**方自己收了,那些成本費(fèi)用也是**費(fèi)自己付了,我公司不參與這些資金收付,我們只是課下收他們管理費(fèi)用
郭老師
2023 01/06 14:40
那你收到的錢是額外收取的嗎?沒有,在這個開票收入里面包含著,如果是的話,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
84785029
2023 01/06 14:43
額外收的費(fèi)用我們不做在賬上,我是想問正常開出去的票和那些成本費(fèi)用要怎么掛
郭老師
2023 01/06 14:44
你好,我上面給你寫了分錄了,還有差額嗎?借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借工程施工,貸應(yīng)收賬款,借主營業(yè)務(wù)成本在應(yīng)收賬款還有哪里有差額?
郭老師
2023 01/06 14:44
最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的時候是在工程施工。
84785029
2023 01/06 15:01
收入跟成本是有差額的,那個中間差一直掛應(yīng)收賬款里嗎?
郭老師
2023 01/06 15:03
差額放到營業(yè)外收支。
84785029
2023 01/06 15:09
收到,謝謝老師你啦
郭老師
2023 01/06 15:10
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~