問題已解決

你好老師,營業(yè)賬簿印花稅,稅種認(rèn)定里有效期寫著2023年1月起,,,我之前年度都是按賬簿2本,一本5元這種報(bào),,,那今年這個(gè)營業(yè)賬簿印花稅我計(jì)稅依據(jù)是實(shí)收資本加資本公積的和申報(bào),還是按今年的增加額申報(bào)呢?

84785011| 提問時(shí)間:01/13 22:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 按2023年的增加額申報(bào) 沒有增加就零申報(bào)
01/13 22:53
84785011
01/13 22:56
公司十幾年了,你意思是2023年以前產(chǎn)生實(shí)收資本跟資本公積這些金額都不用報(bào)?只管2023年之后所增加的部分嗎?
bamboo老師
01/13 22:57
您前面增加的時(shí)候從來沒有申報(bào)表過? 每年增加都應(yīng)該申報(bào)的啊
84785011
01/13 23:00
沒有啊,以前稅種都沒這個(gè),所以我剛才說今年去看下稅種認(rèn)定信息里這項(xiàng)稅種顯示有效期2023年1月
bamboo老師
01/13 23:05
前面沒有應(yīng)該去稅務(wù)大廳申報(bào)的 如果以前從來沒有申報(bào)過 那就賬上所有的實(shí)收資本跟資本公積都需要申報(bào)
84785011
01/13 23:12
最早以前注冊時(shí)候不知道以前會計(jì)有沒申報(bào)過,如果有,我現(xiàn)在再報(bào)也沒關(guān)系吧,以前查不到了,,
bamboo老師
01/13 23:16
現(xiàn)在再報(bào)就是多交稅金 別的沒啥
84785011
01/13 23:19
正常是注冊后這些每年都要交嗎?感覺以前也是只繳納其他營業(yè)賬簿的按本繳納啊,這個(gè)營業(yè)賬簿的政策不是2022年7月份才有的嗎?
bamboo老師
01/13 23:20
是有增加實(shí)收資本跟資本公積的都應(yīng)該繳納 營業(yè)賬簿就是以前的資金賬簿印花稅 一直都有的 不是2022年7月份才有的
84785011
01/14 00:23
老師,像我這種情況你建議下我現(xiàn)在應(yīng)該怎么交合適?
bamboo老師
01/14 07:14
先查下前面到底有沒有繳納 如果確實(shí)沒有繳納 現(xiàn)在就一起申報(bào)繳納
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