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因為每個月要繳稅,所以進項稅額剩了,怎么做賬務處理

84785018| 提問時間:2023 01/06 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有認證的,做到應交稅費待認證科目里面就行。
2023 01/06 11:21
郭老師
2023 01/06 11:29
啊,你寫的這個分錄是發(fā)票認證了。
郭老師
2023 01/06 11:29
借庫存商品 應交稅費,待認證, 貸銀行存款,這個是發(fā)生額的。
郭老師
2023 01/06 11:32
你好 在的,已經(jīng)回復了。
郭老師
2023 01/06 11:34
好,你做的應交稅費具體在哪一個科目里面啦。
郭老師
2023 01/06 11:36
姐應交稅費待認證, 貸應交稅費應交增值稅進項紅沖了。
郭老師
2023 01/06 11:40
你好,庫存商品我是給你舉的一個例子,如果你支付的辦公費做到管理費用辦公費里面就是了。
郭老師
2023 01/06 11:40
主要看增值稅的稅額的處理啊。
郭老師
2023 01/06 11:42
一般根據(jù)增值稅稅負。
84785018
2023 01/06 11:27
一直放到待認證科目就行嗎,會計分錄就是借:應交稅費,進項稅 貸:應交稅費,待認證進項稅 這樣嗎
84785018
2023 01/06 11:28
在賬里也能顯示出來,而且以后會越來越多是吧,是否需要提高開票單價嗎
84785018
2023 01/06 11:31
在嗎,老師
84785018
2023 01/06 11:32
我入賬里應交稅費里了,該怎么做
84785018
2023 01/06 11:34
這個入庫存商品里,會不會就做成本了呢
84785018
2023 01/06 11:35
就是做到應交稅費進項稅額里了
84785018
2023 01/06 11:39
為什么要做庫存商品里呢,像你后來這么說的沖紅就變成 借 應交稅費-待認證 貸 銀行存款了是嗎,
84785018
2023 01/06 11:40
這個數(shù)要按照能認證的這個數(shù)來做賬嗎,應該以什么數(shù)為依據(jù)呢,以交的增值稅為依據(jù)嗎
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