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老師,我公司為一般納稅人,這個月銷項稅務(wù)大于進(jìn)項稅額,賬務(wù)處理怎么做

84785019| 提問時間:2021 11/30 10:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,銷項大于進(jìn)項的話,月末要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅。
2021 11/30 10:21
84785019
2021 11/30 10:25
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是銷項稅與進(jìn)項稅的差額,借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著的這個金額怎么處理?
小鎖老師
2021 11/30 10:27
這個不用處理,你只要下期還有進(jìn)項,他自然就沒了
84785019
2021 11/30 10:31
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費_增值稅_進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費_未交增值稅,這樣做可以嗎?
小鎖老師
2021 11/30 10:32
你這樣做不規(guī)范呀。。我說的是規(guī)范的的處理。
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