問題已解決
老師,請問一下業(yè)務員來報銷招待費,開了票,業(yè)務員先墊付的錢,來報銷的時候轉給業(yè)務員,這樣的招待費企業(yè)所得稅可以抵扣嗎?
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速問速答您好
招待費專票不可以抵扣進項稅額啊
您問的是企業(yè)所得稅前扣除吧?
2023 01/05 21:32
84784949
2023 01/05 21:32
小規(guī)模的
bamboo老師
2023 01/05 21:33
您問的是企業(yè)所得稅前扣除吧?
小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅額
84784949
2023 01/05 21:33
嗯嗯,企業(yè)所得稅
bamboo老師
2023 01/05 21:33
按照比例在企業(yè)所得稅前扣除
84784949
2023 01/05 21:34
好滴,謝謝老師
bamboo老師
2023 01/05 21:34
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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